Произошла путаница, помогите, пожалуйста, разобраться!😭
1. Как вести нумерацию (вручную), если нужно сделать счет-фактуру задним числом, а номера на эту дату уже заняты?
2. Как быть, если у двух разных счет-фактур оказались по ошибке одинаковые номера? Они от разных дат.
3. Как правильно резервировать номера для счет-фактур (вручную), когда часто приходится оформлять их и присваивать номера на прошедшие даты задним числом?
4. Можно ли вести номера счет-фактур, присваивая порядковому номеру только окончание, например: №001/1, №001/2, где окончание - /1 и /2, которое будет начинаться заново на новую дату? Например:
- 01.01.2013: №001/1, №001/2, №001/3 и т.д.;
- 02.01.2013: №002/1, №002/2, №002/3 и т.д.;
- 03.01.2013: №003/1, №003/2, №003/3 и т.д.
5. Нужно ли придерживаться какой-то определенной закрепленной нумерации в учетной политике на будущее?